崗位職責(zé)要求:
1、大專以上學(xué)歷、初級(jí)會(huì)計(jì)以上職稱;
2、項(xiàng)目地遂寧射洪,包吃包??;
工作內(nèi)容:
供應(yīng)商賬務(wù)核對(duì)與往來(lái)管理
- 對(duì)賬處理:定期(如每月)與項(xiàng)目供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬,核對(duì)發(fā)票、付款記錄和合同約定,確保往來(lái)款項(xiàng)清晰無(wú)誤。
- 差異排查:發(fā)現(xiàn)賬目差異時(shí),及時(shí)與供應(yīng)商、內(nèi)部采購(gòu)或項(xiàng)目經(jīng)理溝通,查明原因并協(xié)調(diào)解決。
- 臺(tái)賬維護(hù):維護(hù)供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)臺(tái)賬,清晰記錄每筆應(yīng)付款、已付款和預(yù)付款情況。
- 發(fā)票校驗(yàn):接收供應(yīng)商發(fā)票,核對(duì)發(fā)票信息與合同、入庫(kù)單是否“三單一致”,并提交系統(tǒng)入賬。
付款支持與流程跟進(jìn)
- 付款單據(jù)整理:根據(jù)合同條款和對(duì)賬結(jié)果,整理并附上完整的支持文件(合同、發(fā)票、驗(yàn)收單等),提交付款申請(qǐng)。
- 流程跟蹤:跟蹤付款審批流程,確保付款按時(shí)完成,并及時(shí)將付款信息反饋給供應(yīng)商及相關(guān)業(yè)務(wù)人員。
- 憑證附件整理:付款完成后,將相關(guān)單據(jù)整理齊全,作為會(huì)計(jì)憑證的附件。
2、項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)(如固定資產(chǎn)、庫(kù)存),定期盤(pán)點(diǎn);
3、審核項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),確保票據(jù)合規(guī);
4、與項(xiàng)目經(jīng)理、采購(gòu)、業(yè)務(wù)部門(mén)保持溝通,協(xié)同解決財(cái)務(wù)問(wèn)題;
5、根據(jù)模板,定期生成基礎(chǔ)的對(duì)賬報(bào)表、付款計(jì)劃表、合同履行情況表等;
數(shù)據(jù)錄入與報(bào)表支持
- 成本數(shù)據(jù)錄入:根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、采購(gòu)單等,將項(xiàng)目成本費(fèi)用準(zhǔn)確錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)或項(xiàng)目成本表中。
- 基礎(chǔ)報(bào)表生成:根據(jù)模板,定期生成基礎(chǔ)的對(duì)賬報(bào)表、付款計(jì)劃表、合同履行情況表等。
- 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與核對(duì):協(xié)助上級(jí)進(jìn)行簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、匯總和初步核對(duì)工作。
溝通與協(xié)調(diào)
- 內(nèi)部溝通:作為財(cái)務(wù)與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、采購(gòu)部門(mén)之間的橋梁,傳遞付款信息、催收單據(jù)、解釋財(cái)務(wù)流程要求。
- 外部溝通:與供應(yīng)商進(jìn)行日常的、基于賬務(wù)和票據(jù)的友好溝通。