1、審計工作
對公司各業(yè)務單位進行審計。
2、風險評估與管理
識別潛在風險,開展風險評估,制定相應的控制措施,降低財務和操作風險,監(jiān)控風險管理計劃的執(zhí)行情況,及時調整策略。
3、制定并更新SOP
負責識別和分析公司關鍵業(yè)務流程,為業(yè)務部門制定標準操作程序(SOP),并定期審查和更新SOP, 確保流程的高效性和一致性。
4、數據分析與報告收集和分析內部控制和流程相關的數據,并編制分析報告,為管理層提供決策支持。
要求:
1、本科及以上學歷,財務、會計、市計、管理或相關專業(yè)。
2、具備內部審計、內部控制、流程管理或審計經驗者。
3、具備項目管理經驗者優(yōu)先,能夠高效管理時間和任務。
4、能夠處理復雜數據和優(yōu)秀的分析能力。
5、良好的溝通能力和團隊協(xié)助精神。
6、適應出國短期出差。