崗位內(nèi)容:
1、在內(nèi)審組長的領導下,按照國家審計法規(guī)、公司內(nèi)控審計制度的有關規(guī)定,開展內(nèi)部控制專項審計、專案審計和財務收支審計;
2、參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;
3、負責做好有關審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益;
4、協(xié)助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。
任職要求:
1. 本科及以上學歷,會計、審計、經(jīng)濟、金融等相關專業(yè)。
2. 2年及以上從事審計或企業(yè)內(nèi)控、內(nèi)部審計等相關工作經(jīng)驗,具備大型集團公司內(nèi)審項目經(jīng)驗者優(yōu)先。
3. 熟悉制造業(yè)特別是機械制造行業(yè)者優(yōu)先考慮,熟練使用辦公軟件(如Excel, Word, PowerPoint),熟練使用審計工具(如IDEA、ACCA等),并具備一定的計算機應用知識。
4. 謹慎、細致、嚴謹,具備良好的溝通和團隊協(xié)作能力。