職責(zé)描述:
1、協(xié)助組織建立并完善集團(tuán)內(nèi)部審計制度和內(nèi)部控制體系;
2、擬定審計方案,組織并實施內(nèi)部審計工作;
3、負(fù)責(zé)審計過程中與各部門的協(xié)調(diào)和溝通;
4、出具內(nèi)部審計報告,預(yù)測風(fēng)險和隱患,提出決策建議,并負(fù)責(zé)對審計結(jié)果提出可行性的改善建議;
5、監(jiān)督檢查財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況及審計結(jié)果的落實;
6、配合外部機構(gòu)對公司的年度審計、稽核檢查;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
任職要求:
1、5年以上上市事務(wù)所或上市公司審計經(jīng)驗;
2、財務(wù)、會計、審計等相關(guān)專業(yè),統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷、有CIA/CPA證書優(yōu)先;
3、具有獨立分析問題和解決問題的能力;
4、具備良好的口頭及書面表達(dá)能力,有較強的抗壓能力。