崗位職責:
1、協(xié)助部長編制投資審計年度工作計劃;
2、根據(jù)投資審計年度工作計劃和部長的臨時要求組織實施具體審計項目;
3、根據(jù)各投資審計項目的實際情況,編寫投資審計項目工作方案;對審計資料進行審核、測試、分析,復核,得出審計結論,并取得充分、相關、有效的審計證據(jù),編寫審計工作底稿;及時向部長報告審計項目過程中發(fā)現(xiàn)的突發(fā)事項及重大異常問題;
4、負責檢查和審核審計工作底稿;負責編寫審計報告;負責與被審計單位就審計問題進行溝通并達成共識;負責投資審計項目的管理復盤工作,對如何提高投資審計項目工作的進度、質量、效果和效率提出建設性意見和建議,并負責整改落實,負責對投資審計項目組成員的工作績效進行評價;
5、負責組織跟蹤投資審計事項的整改落實;
6、承擔部門投資審計方面的調研和專業(yè)研究項目,創(chuàng)新投資審計工作工具和工作方法,進一步提高部門投資審計工作效率和效果;
7、完成公司及領導安排的其他工作任務(如出差、支援)。
任職要求:
1、本科及以上學歷,金融投資類專業(yè)優(yōu)先;
2、具有10年以上內部審計等相關工作經驗;世界五百強制造企業(yè)內部控制、風險管理或內部審計工作經驗(汽車行業(yè)尤佳);四大從事內部控制審計工作并具有制造業(yè)投資審計項目實施工作經驗;
4、了解汽車行業(yè)的行業(yè)狀況、業(yè)務狀況以及各生產車間的工藝狀況;了解汽車制造企業(yè)的研發(fā)、采購、生產、銷售、物流等業(yè)務流程的主要風險點及其關鍵控制環(huán)節(jié);掌握企業(yè)管理、財務管理、財務會計、信息管理、工程管理、項目管理、稅務、法律等的基本原理和/或相應知識體系;
5、具有完整的內部審計知識體系,了解外部監(jiān)管部門的最新內審要求及最前沿的內審理論,持續(xù)研究內審理論與實際內審工作的有效結合方式,能夠有效評價集團內部控制體系的有效性;
6、能夠熟練使用通用辦公軟件;能夠熟練使用SAP等ERP軟件;具有數(shù)據(jù)搜集、數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)挖掘能力;具有發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的邏輯思維能力;具有較好的人際溝通能力;具有獨立開展內審項目的實施經歷和相關項目管理技能;
7、熟知公司各項經營業(yè)務,具有業(yè)務邏輯分析能力和業(yè)務數(shù)據(jù)分析技能;對經營業(yè)務具有風險識別、風險分析、風險評估的專業(yè)能力,并能給出相應的切實可行的風險應對建議;具有中級水平的信息技術方面的知識,能夠結合內審專業(yè)知識對信息技術的一般控制和應用控制進行內審測試和評價;
8、具有豐富的投資審計項目管理經驗,能夠對投資審計項目風險進行整體把控,確保項目質量目標、進度目標的達成;在內審項目中,擁有根據(jù)實際情況靈活運用訪談、觀察、分析性復核、內控符合性測試、業(yè)務實質性測試、穿行測試、走停測試(發(fā)現(xiàn)測試)等內審工具的專業(yè)技能;具有撰寫投資審計報告的較高水平,能夠采用適當?shù)姆绞綀蟾鎯葘弳栴}和風險、審計結論和審計建議;
9、資質證書要求:獲得CIA或CPA等專業(yè)資格證書優(yōu)先。