崗位職責:
崗位職責:
1、編制、審核公司本部及子公司流程權(quán)限調(diào)整表,同步更新、完善對應的內(nèi)部控制管理手冊/內(nèi)控制度
2、開展內(nèi)控評價、內(nèi)控專項檢查,發(fā)現(xiàn)內(nèi)控管理問題并跟進問題整改情況
3、持續(xù)推進流程效率優(yōu)化與固化,出具優(yōu)化/固化方案
4、編制子公司分類授權(quán)/管控方案,推進母子管控效率持續(xù)提升
5、審核一般管理制度
任職要求:
任職要求:
1、具備2年以上會計師事務所或咨詢公司經(jīng)驗,熟悉內(nèi)控體系、內(nèi)部審計流程及方法
2、獨立負責過內(nèi)控專項檢查項目,并負責所檢查內(nèi)容對應的問題清單/報告編制
3、了解全面風險管理相關知識
4、表達清晰、邏輯嚴謹