要求:35歲以內,8年以上法務合規(guī)、審計相關工作經(jīng)驗,法學類、社會學類,金融審計、工程審計、審計學、內部審計、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)
1.梳理內控風險和關鍵控制節(jié)點,設計內控稽核工作標準,制度和流程體系清單。
2.負責公司合規(guī)風險的篩查、識別、評估和預警工作,建立日常督查機制,促進公司風險業(yè)務及重點領域合規(guī)運營。
3.組織內控稽核工作,及時報告內控缺陷并跟進完成整改。
4.完善合規(guī)管理信息化建設,組織內控效果及效率評估,持續(xù)提升內控管理能力。
5.深入公司業(yè)務流程,在加強內控合規(guī)的基礎上,提升內部運營效率。
6.統(tǒng)籌內部合規(guī)隊伍建設,加強合規(guī)培訓和日常宣傳。
7.根據(jù)上級要求完成公司安排的其他工作。
注:持有律師、法律職業(yè)資格、企業(yè)合規(guī)師、注冊會計師、注冊審計師證書(其一即可),中共黨員優(yōu)先。