工作職責(zé):
1、建立健全公司內(nèi)部審計制度、流程和標準,確保內(nèi)審工作有章可循。
2、主導(dǎo)執(zhí)行對公司財務(wù)報表、會計憑證、賬務(wù)處理的定期審計,確保財務(wù)信息的準確性與合規(guī)性。
3、對原材料采購、供應(yīng)商管理、生產(chǎn)成本控制、存貨管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行審計。
4、對銷售政策執(zhí)行、經(jīng)銷商/代理商管理、費用報銷、應(yīng)收賬款等進行專項審計。
5、對研發(fā)項目經(jīng)費的使用、審批流程及項目成果進行評估審計。
6、檢查公司各項經(jīng)營活動是否符合國家法律法規(guī)、行業(yè)政策及內(nèi)部規(guī)章制度,識別并評估潛在的運營和財務(wù)風(fēng)險。
7、定期測試和評價公司內(nèi)部控制體系的設(shè)計與運行有效性,提出優(yōu)化建議并跟蹤整改落實。
8、根據(jù)管理層要求,對特定事項(如舞弊、投訴、資產(chǎn)損失等)進行專項調(diào)查,并出具調(diào)查報告等。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計、審計等相關(guān)專
2、5年以上審計相關(guān)工作經(jīng)驗,其中至少2年以上內(nèi)部審計主管或項目負責(zé)人經(jīng)驗
3、具備制造業(yè)(快消品、食品行業(yè)優(yōu)先)內(nèi)部審計經(jīng)驗,熟悉生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、成本等業(yè)務(wù)流程。
4、精通中國會計準則、審計準則及內(nèi)部控制規(guī)范,熟悉稅法等相關(guān)法律法規(guī)。
5、為人正直、責(zé)任心強,具備良好的職業(yè)操守和保密意識