崗位職責:
1. 內控審計:執(zhí)行公司內部控制審計工作,評估內部控制有效性。
2.風險評估:識別和評估公司層面和業(yè)務流程中的風險點,確定關鍵控制點。
3.缺陷整改:準確發(fā)現內控設計及運行中的缺陷,跟蹤審計發(fā)現問題的整改落實情況。
4. 編制報告:撰寫審計報告,向管理層匯報審計發(fā)現及提出改進建議。
5.完善制度:參與內部控制制度的建設和優(yōu)化,提升公司整體風險管理水平。
6. 配合董事會秘書、部門領導完成其他相關工作。
任職要求:
1. 財會、審計、金融等相關專業(yè)本科及以上學歷,持有相關專業(yè)證書者優(yōu)先;
2.具備2年左右內審或外審工作經驗,熟悉內部控制審計流程和方法;
3. 熟悉企業(yè)內部控制及企業(yè)風險管理;
4.備較強的邏輯分析、發(fā)現及解決問題能力,能完成審計測試與評估;
5.原則性強,客觀公正,具備良好的溝通協調能力、責任心和保密意識。