職責(zé):
1、內(nèi)控審計(jì)
1)參與公司內(nèi)控體系建設(shè)和財(cái)務(wù)體系規(guī)范,推動(dòng)內(nèi)控體系與財(cái)務(wù)體系完善組織建立健全規(guī)范的財(cái)務(wù)核算體系、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和規(guī)避機(jī)制,發(fā)現(xiàn)潛在漏洞和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)建議,以增強(qiáng)組織的運(yùn)營(yíng)效率和合規(guī)性。
2)核心使命是通過(guò)獨(dú)立、客觀的審計(jì)與評(píng)估,全面審視公司銷售及供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)(計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基建)的內(nèi)部控制體系,重點(diǎn)識(shí)別降本機(jī)會(huì)、揭露效率瓶頸、堵塞管理漏洞,提出切實(shí)可行的改進(jìn)方案。全面符合IPO現(xiàn)場(chǎng)審核及檢查要求。
2、財(cái)務(wù)審計(jì)
審查財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性,檢查財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性,確保資產(chǎn)安全和財(cái)務(wù)信息可靠。例如,核對(duì)賬目、審查憑證、評(píng)估會(huì)計(jì)政策執(zhí)行情況等。
3、合規(guī)性審計(jì)
檢查組織是否遵守法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和內(nèi)部政策,防范違法違規(guī)行為,降低法律風(fēng)險(xiǎn)。
4、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)
識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)控組織面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)(如財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等),協(xié)助制定
風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略,提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力。
5、專項(xiàng)審計(jì)
針對(duì)特定項(xiàng)目(如重大投資、并購(gòu)、工程建設(shè)項(xiàng)目等)或特定事項(xiàng)(如舞弊調(diào)查、內(nèi)部控制缺陷整改等)開展專項(xiàng)審計(jì),確保項(xiàng)目合規(guī)性和效益性。
6、能夠獨(dú)立實(shí)施集團(tuán)以及分、子公司的內(nèi)部控制等常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目;
7、根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃,開展常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目,擬定審計(jì)通知書、審計(jì)工作方案;
8、具有獨(dú)立撰寫審計(jì)報(bào)告能力,并根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行影響評(píng)估及提出審計(jì)建議;
9、負(fù)責(zé)獨(dú)立審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
10、對(duì)被審單位整改情況,進(jìn)行跟進(jìn)審計(jì);
11、參與過(guò)并購(gòu)、投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;
12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、審計(jì)相關(guān)專業(yè),具備初級(jí)及以上職稱等;
2、熟悉內(nèi)部審計(jì)流程與規(guī)范、財(cái)稅法規(guī)、審計(jì)程序,了解相關(guān)經(jīng)濟(jì)法律政策,精通審計(jì)方法論、內(nèi)部控制理論和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具;
3、具備3-5年以上大型企業(yè)或上市公司審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);
4、良好的語(yǔ)言表達(dá)能力,熟練運(yùn)用辦公軟件、ERP 財(cái)務(wù)軟件、較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析、文字整理能力;
5、較強(qiáng)的語(yǔ)言組織和溝通能力,邏輯能力強(qiáng),工作態(tài)度積極,責(zé)任心強(qiáng)能短期出差,具備職業(yè)操守和對(duì)公司的忠誠(chéng)度。