1.負責制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2.組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告,提出審計意見,督促跟蹤審計結論和建議的落實;
3.負責審核相關內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報告;
4.負責對公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控系統(tǒng),對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;
5.對公司各項業(yè)務的合規(guī)性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;
6.與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;
7.本科學歷,審計學相關專業(yè)。