分/子公司經(jīng)營(yíng)審計(jì):發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理問題、挽回?fù)p失;提出建議并跟蹤問題的整改落實(shí);
內(nèi)控審計(jì):發(fā)現(xiàn)制度、流程漏洞及執(zhí)行過程中的問題、提出制度、流程優(yōu)化建議,完善內(nèi)部控制
專項(xiàng)審計(jì):發(fā)現(xiàn)特定事項(xiàng)/業(yè)務(wù)中的問題、挽回?fù)p失;提出建議并跟蹤問題的整改落實(shí)
上市公司配套審計(jì):編制年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、年報(bào)資料;編制董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要
離任審計(jì);
制定/優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定、制定/優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)流程、制定/優(yōu)化審計(jì)作業(yè)指導(dǎo)書
●審計(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等財(cái)經(jīng)類專業(yè)。
●扎實(shí)的專業(yè)基礎(chǔ)、較強(qiáng)的分析、判斷能力。
●良好的溝通、領(lǐng)導(dǎo)能力協(xié)調(diào)能力。
●熟練使用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件。