崗位職責:
1、參與內部控制制度流程的制定與完善,協(xié)助改進和優(yōu)化審計工作流程;
2、參與內部審計項目,負責部分塊審計工作;
3、參與審計報告撰寫,并就審計結果對財務及經營管理提供有效、可行的意見與建議;
4、協(xié)助溝通審計中發(fā)現(xiàn)的問題,跟進審計結果改進的落實情況,及時發(fā)現(xiàn)潛在風險;
5、協(xié)助對子公司內部控制情況進行監(jiān)督和檢查促進各子公司建立、健全內部控制;
6、具備一定的風險管理意識,能初步識別并評估經營風險、法務風險和財務風險;
7、領導交辦的其他工作。
崗位要求:
1、本科及以上學歷,會計、法律等相關專業(yè);
2、3年以上相關工作經驗或研究生學歷,有勞務糾紛和相關民事訴訟經處理經驗;
3、熟悉企業(yè)內部控制規(guī)范,掌握各項審計技術,具備審計職業(yè)敏感性,具備提出解決方案的能力;
4、良好的口頭表達和書面表達能力,理解能力和溝通能力;
5、熟練使用計算機辦公軟件;
6、熱愛內部審計職業(yè),主動學習,積極上進能勝任出差。