一、任職資格
1.本科及以上,黨員優(yōu)先考慮;
2.財務、審計類專業(yè);
3.中級審計、會計及以上職稱,CPA證書優(yōu)先;
4.熟悉掌握國家有關政策方針、國資監(jiān)管政策及黨內法規(guī);
5.熟悉企業(yè)內部審計工作內容及流程操作程序,能夠獨立完成各類審計項目;
6.5年及以上大型企業(yè)內部審計或公司年報審計工作經驗,有事務所/國企/上市公司工作經驗優(yōu)先;
7.高度的敬業(yè)精神和工作責任心,較強的計劃組織能力、溝通協調能力、處理突發(fā)事件的能力。
二、崗位職責
1.根據集團公司戰(zhàn)略目標梳理、編制審計計劃及審計方案并推動落實;
2.梳理、編制集團公司審計制度、工作流程;
3.按照審計程序實施審計工作,落實審計方案檢查審計證據,整理審計檔案,在審計任務完成后及時歸檔保管、移交審計檔案;
4.建立對于資產和資金使用的監(jiān)控機制及其它財務監(jiān)控機制,發(fā)現違規(guī)現象時,及時采取預警措施;
6.開展集團公司各部門及所屬企業(yè)的財務收支,財務預算執(zhí)行情況和指標完成情況進行審計;
7.開展集團公司重大經營活動、重大項目及內部控制審計工作;
8.開展集團本部及下屬企業(yè)中層及以上干部重要管理崗位人員進行任期、離任審計工作;
9.負責跟蹤監(jiān)控集團本部及下屬企業(yè)財產和資金的使用情況,流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現風險必并提出改進意見;
10.協助上級單位(國資委、審計部門等)對我公司審計的對接工作,填報上級單位要求的各類數據;
11.負責對所屬企業(yè)內部控制、內部審計、風險防控等工作開展業(yè)務指導。