(全面負責公司審計,通過獨立、客觀的審計監(jiān)督與評價,識別并防范公司經(jīng)營管理、財務(wù)收支、內(nèi)部控制等領(lǐng)域的風險,提升運營效率與管理規(guī)范性,為公司戰(zhàn)略決策提供可靠的審計依據(jù)與改進建議。?)
崗位職責?:
1.完善公司內(nèi)部審計管理制度、工作流程、操作規(guī)范及質(zhì)量標準,建立健全覆蓋全公司的審計監(jiān)督體系。?
2.結(jié)合公司年度經(jīng)營計劃,制定年度審計工作計劃,定期向上級匯報審計計劃執(zhí)行情況、審計發(fā)現(xiàn)及整改進展。?
3.?獨立牽頭組織開展各類審計項目,包括但不限于:財務(wù)收支審計、經(jīng)濟效益審計、內(nèi)部控制審計、專項審計。?
4.負責審計項目的全流程管控。?分析審計發(fā)現(xiàn)的問題,評估風險影響程度,提出具有針對性、可操作性的審計意見與改進建議,撰寫高質(zhì)量的審計報告,確保審計結(jié)論清晰、依據(jù)充分。?
5.持續(xù)關(guān)注公司經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)的潛在風險,包括財務(wù)風險、運營風險、合規(guī)風險等,通過日常審計監(jiān)督與專項檢查,及時識別風險點。?
6.與公司各部門保持密切溝通,協(xié)調(diào)審計工作開展過程中的各項事宜,爭取被審計部門的理解與配合。??
崗位要求?
1.本科及以上學歷,審計學、會計學、財務(wù)管理、金融學等相關(guān)專業(yè)。?
2.持有注冊會計師(CPA)、國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)、中級及以上審計師 / 會計師等專業(yè)資格證書者優(yōu)先。?
3. 5年及以上內(nèi)部審計或外部審計工作經(jīng)驗,其中至少 2 年以上審計項目管理經(jīng)驗。?具有大中型企業(yè)或同行業(yè)審計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
4.精通國家審計法律法規(guī)、會計準則、財稅政策及內(nèi)部審計準則,具備審計專業(yè)知識與技能。?
5.具備較強的風險識別、分析與評估能力,能夠準確判斷審計重點及風險點,并提出有效的應(yīng)對措施。?
6.有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、書面及口頭表達能力,能夠清晰、準確地傳達審計意見與建議。?
7.能夠承受一定的工作壓力,適應(yīng)階段性出差需求。