1、負責制定和完善公司的內(nèi)控制度體系,確保公司各項業(yè)務(wù)符合相關(guān)法規(guī)和政策要求;
2、組織實施內(nèi)部審計工作,對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、內(nèi)部控制等進行審查和評估,出具審計報告;
3、參與公司重大項目及關(guān)鍵業(yè)務(wù)的審計工作,提供專業(yè)意見和建議,防范經(jīng)營風險;
4、協(xié)調(diào)內(nèi)外部審計關(guān)系,配合集團等上級單位及外部審計機構(gòu)的工作,及時解決審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題;
5、組織并開展員工的內(nèi)控培訓,提高全員內(nèi)控意識和能力。
任職要求:
1、審計、法律、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷;
2、央國企、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)、制造業(yè)企業(yè)或四大會計師事務(wù)所擁有五年以上同等崗位工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟悉央國企治理架構(gòu)、三重一大決策機制及相關(guān)監(jiān)管要求,能夠獨立完成內(nèi)控內(nèi)審任務(wù);
4、具備扎實的審計、法律、會計等方面專業(yè)知識,熟悉《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《審計法》等相關(guān)法律法規(guī);
5、持有CIA、CPA、法律職業(yè)資格證或其他相關(guān)專業(yè)資格證書;
6、具備良好的風險識別、流程控制、溝通協(xié)調(diào)、團隊協(xié)作能力,能夠承受一定的工作壓力。