1. 內(nèi)控體系建設(shè)與優(yōu)化:梳理公司財務(wù)各模塊(核算、資金、成本、稅務(wù)、應(yīng)收應(yīng)付、研發(fā))業(yè)務(wù)流程,識別內(nèi)控風(fēng)險點,制定、修訂財務(wù)內(nèi)部控制制度、流程及操作規(guī)范,確保體系貼合業(yè)務(wù)實際,具備可操作性。
2. 內(nèi)控執(zhí)行監(jiān)督與檢查:定期對財務(wù)流程執(zhí)行情況、制度落地情況進(jìn)行專項檢查(如資金支付、費用報銷、賬務(wù)處理、資產(chǎn)盤點等),排查內(nèi)控漏洞,形成檢查報告,提出整改意見并跟蹤落實整改效果。
3. 風(fēng)險防控與預(yù)警:關(guān)注財務(wù)領(lǐng)域各類風(fēng)險(如資金風(fēng)險、稅務(wù)風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、舞弊風(fēng)險等),建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制,及時識別潛在風(fēng)險并提出防控措施,降低財務(wù)風(fēng)險發(fā)生概率。
4. 內(nèi)控培訓(xùn)與宣導(dǎo):開展財務(wù)內(nèi)控相關(guān)培訓(xùn),向財務(wù)團(tuán)隊及各業(yè)務(wù)部門宣導(dǎo)內(nèi)控制度、流程及風(fēng)險防控要點,提升全員內(nèi)控意識和執(zhí)行能力。
5. 配合審計與合規(guī)工作:配合內(nèi)部審計、外部審計(會計師事務(wù)所)開展審計工作,提供相關(guān)財務(wù)內(nèi)控資料,協(xié)助落實審計整改要求;對接稅務(wù)、財政等監(jiān)管部門,確保財務(wù)內(nèi)控工作符合監(jiān)管規(guī)定。
6. 其他內(nèi)控相關(guān)工作:定期編制財務(wù)內(nèi)控工作報告,向領(lǐng)導(dǎo)匯報內(nèi)控工作進(jìn)展;跟蹤行業(yè)內(nèi)控政策動態(tài),結(jié)合公司實際優(yōu)化內(nèi)控體系;完成上級交辦的其他財務(wù)內(nèi)控相關(guān)任務(wù)。
注:公司處于快速發(fā)展期,入職工作一段時間后可以根據(jù)自身興趣和潛力調(diào)整崗位方向