崗位職責(zé):
1、負責(zé)內(nèi)控機制審查和評估,內(nèi)部審計管理;
2、負責(zé)對領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)、員工舉報的問題進行專項調(diào)查,并形成專項審計報告;
3、負責(zé)有關(guān)財務(wù)收支項目及經(jīng)濟活動中的合同執(zhí)行情況實施專項審計調(diào)查,規(guī)避經(jīng)濟風(fēng)險;
4、負責(zé)審計過程中發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的漏洞或缺陷提出管理建議;
5、組織對公司內(nèi)部管理工作的審計及公司各部門對政策、法規(guī)、制度、合同和標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況;
6、組織部門員工組織與外部審計機構(gòu)的對接工作;
7、配合集團進行公司年度經(jīng)營績效審計。
任職要求:
1、財務(wù)、會計、審計或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、具有5年以上審計工作經(jīng)驗,熟悉審計工作,有地產(chǎn)物業(yè)行業(yè)經(jīng)驗;
3、具有較高的專業(yè)知識,熟悉國家審計相關(guān)法規(guī)、程序和方法;
4、具有一定的領(lǐng)導(dǎo)組織管理能力;能團結(jié)隊伍;
5、具有敬業(yè)精神和良好的職業(yè)道德操守。
職位福利:五險一金、通訊補助、節(jié)日福利、定期體檢、績效獎金、帶薪年假、試用期全額、雙休