1、根據(jù)審計計劃和方案,實施審計程序,收集審計證據(jù),編寫審計工作底稿,提交審計意見和審計報告,合理保證審計工作質量,并就審計結果對經營管理提供有效、可行的意見與建議,跟蹤審計建議的執(zhí)行,實施后續(xù)審計工作;
2、檢查公司企業(yè)內部控制制度的執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性、經濟性進行評價;
3、對公司的經濟活動、進出口活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行審計監(jiān)督,防錯糾弊,為公司優(yōu)化管理提出審計意見;
4、對公司的年度考核利潤進行審核;
5、對公司日常業(yè)務(采購、銷售、存貨管理、財務核算等)進行監(jiān)督;
6、參與公司項目、重大投資、重要經濟合同的可行性研究,提出相關意見。
1、須持注冊會計師、中級會計師、CIA、中級審計師其中一項證書;
2、有3年以上財務審計相關工作經驗,其中須含2年以上大中型制造企業(yè)財務、審計工作經驗,熟悉制造業(yè)財務核算、熟練使用SAP系統(tǒng)及辦公軟件,有重大專項審計業(yè)績優(yōu)先;
3、熟悉內部審計、財務、稅務等專業(yè)工作;
4、熟悉審計、財務、稅務、經濟等相關法律法規(guī);
5、具備良好的邏輯分析及判斷能力、良好的學習能力、執(zhí)行能力、寫作能力和時間管理能力,工作主動積極,能夠統(tǒng)籌處理多項任務,并具備抗壓能力;
6、具備較強的組織、溝通、協(xié)調的能力,良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神;
7、吃苦耐勞,能適應短期的國內出差。