1.優(yōu)化公司流程和制度。
2.對各部門業(yè)務(wù)及流程進行合規(guī)性審查,向上級領(lǐng)導(dǎo)提供審查結(jié)果以及必要時候提交整改意見和改善建議;對合規(guī)審計發(fā)現(xiàn)的問題進行整改跟蹤和整改驗收,并匯報。
3.對公司合同進行合規(guī)性審查。
4.負責(zé)每月出具集團合并財務(wù)報表及其明細并報告管理層,同時報告發(fā)現(xiàn)的問題及其整改意見。
5.負責(zé)公司月度/年度的經(jīng)營情況、銷售收款情況、成本、供應(yīng)鏈,研發(fā)投入、費用情況等進行分析,提出建議,為公司決策提供支持;
6.配合完成公司的年度預(yù)算情況及跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況;
6.負責(zé)對接外部審計單位,投資機構(gòu),中介機構(gòu)等,配合完成公司審計,融資或盡職調(diào)查工作。
7.協(xié)同業(yè)務(wù)部門開展其他分析性相關(guān)工作,并報告。
8.4年以上四大會計師事務(wù)所,或大型內(nèi)資會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗,具備CPA或USCPA,熟悉中國會計準(zhǔn)則, US GAAP,有美股上市工作過經(jīng)驗者優(yōu)先。