崗位職責:
1、建立、完善、落實公司內部審計管理體系,監(jiān)督制度的執(zhí)行,確保審計全覆蓋,加強審計管控。
2、制定公司內控體系基礎建設方案,定期審查公司內控體系,發(fā)現(xiàn)管理缺陷并給予整改意見。
3、制定年度審計計劃,制定審計方案,編制、審核審計工作底稿并撰寫審計報告,提出改進建議,監(jiān)督整改。
4、跟蹤與推動整改責任單位進行審計問題整改。
5、制定公司風險管理策略及應急預案,向公司管理高層提示關注相關風險,采取必要措施降低風險。
6、完成領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、教育背景:
(1)本科及以上學歷,會計學、審計學等相關專業(yè)。
2、工作經(jīng)驗:
(1)具備5年以上內部審計或內控審計或風險管理審計經(jīng)驗;
(2)有非標行業(yè)或者機械行業(yè)內審工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
3、專業(yè)技能:
(1)具有審計師(中級及以上)等資格優(yōu)先;
(2)熟悉國家審計相關法規(guī)、程序和方法,相關知識豐富。
4、能力素質
(1)具有較強的分析、推理和寫作能力及良好的溝通協(xié)調能力、自驅力及抗壓能力;
(2)品行端正,原則性強;