1.審計項目質(zhì)量控制與復核:
對重大、復雜或高風險審計項目執(zhí)行獨立、深入的二級或重點復核,評估審計證據(jù)、程序執(zhí)行、結(jié)論及底稿的合規(guī)性與有效性。識別審計過程中的重大風險點與質(zhì)量控制缺陷,提出切實可行的改進建議與解決方案。
2.質(zhì)量控制體系維護與優(yōu)化:
跟蹤解讀最新審計準則、會計準則及監(jiān)管法規(guī)動態(tài),評估其對事務所質(zhì)量要求的影響。參與事務所審計方法、質(zhì)量控制流程、底稿模板及操作指引的制定、更新與完善。協(xié)助開發(fā)并講授面向?qū)徲媹F隊的質(zhì)量控制主題培訓。
3.風險管理與技術支持:
為審計團隊在執(zhí)行中遇到的復雜會計、審計或內(nèi)控問題提供專業(yè)技術支持與風險判斷建議。參與事務所層面的風險評估活動。協(xié)助應對監(jiān)管機構檢查及外部同業(yè)復核相關工作。
4.流程執(zhí)行與質(zhì)量文化推動:
通過日常工作溝通與指導,強化團隊的質(zhì)量意識和風險管理文化。推動審計質(zhì)量控制標準與政策在項目層面的嚴格執(zhí)行與有效落地。
任職要求:
1.年齡35--40歲左右
2.工作細心,有責任心,可出差
3.具有注冊會計師證
4.具有五年以上相關工作經(jīng)驗
(資產(chǎn)清查、并購重組、專項審計、內(nèi)控審計、離任審計、大型企業(yè)年報)
5.本科及以上學歷
6.有質(zhì)控經(jīng)驗
7.與公司內(nèi)部和客戶有良好溝通能力