崗位職責:
1、獨立主導和開展公司內(nèi)部審計工作,包括財務、運營、內(nèi)控等常規(guī)審計、離任和工程等專項審計、舞弊調(diào)查等,出具審計報告并協(xié)助審計問題整改。
2、識別、分析公司面臨的重要風險,監(jiān)測相關政策和流程的設計和執(zhí)行情況,根據(jù)識別的風險明確審計范圍和重點,熟悉審計抽樣方法和內(nèi)部審計準則的要求。
3、運用數(shù)據(jù)分析技術對各項業(yè)務、財務等經(jīng)營數(shù)據(jù)進行分析。
4、負責對公司各項業(yè)務活動進行監(jiān)督,包括招投標、供應商準入、工程驗收等。
5、協(xié)助部門負責人優(yōu)化內(nèi)部審計制度和流程、內(nèi)審方法等,提高審計效率和質(zhì)量。
6.協(xié)助建立和更新審計監(jiān)察相關的法律法規(guī)模型并組織討論學習。
任職資格:
1. 為人正直踏實、吃苦耐勞、有責任心,較強的職業(yè)操守和廉潔意識、嚴守工作紀律。
2.本科學歷,審計、財務、法律、內(nèi)控等相關專業(yè)。對COSO、SOX有基本的了解,熟悉內(nèi)控基本規(guī)范、企業(yè)會計和審計準則。懂造價工程或IT技術優(yōu)先。
3.3年以上財務、內(nèi)控內(nèi)審工作經(jīng)驗和數(shù)據(jù)分析能力,擁有審計或會計職稱、CIA、CISA優(yōu)先考慮。
4. 擁有團隊意識、良好的溝通能力、能獨立開展和處理問題。