崗位職責:
1、根據年度及季度審計計劃,起草審計項目方案,實施對各業(yè)務單元的常態(tài)化審計與專項審計,編寫審計工作底稿及審計報告;
2、對審計發(fā)現的問題提出整改建議,并持續(xù)跟進檢查落實整改情況,必要時實施后續(xù)審計,完成審計閉環(huán)管理;
3、開展內控稽核工作,對關鍵控制點內控執(zhí)行有效性進行監(jiān)督檢查,及時報告內控缺陷并整改,保證公司經營活動執(zhí)行規(guī)范有序;
4、獨立評估內控效果及效率,組織協(xié)調各部門對內部控制進行自我評估,提出改進意見并溝通整改,保證內控體系有效運行,控制質量不斷改進;
5、參與公司財務、業(yè)務、運營相關信息系統(tǒng)的開發(fā)、升級項目,對與內控相關的一般控制、業(yè)務控制的設置進行審核;
6、配合券商、會計師事務所完成IPO 審計工作,針對前期盡職調查、中期合規(guī)整改、后期審核發(fā)行提出的各類財務方案督促相關部門落實執(zhí)行。
任職資格:
1、本科及以上學歷,會計、審計、財務管理、金融、經濟類相關專業(yè);
2、5年以上財務、審計、內審、內控管理相關工作經驗;
3、有生物醫(yī)藥、基因科技行業(yè)工作經驗者或上市公司內審經驗者優(yōu)先;
4、熟悉審計管理和財務管理,掌握現代審計管理和財務管理理論知識;
5、熟悉國家財經法律、法規(guī)、會計準則和審計準則,精通內部審計管理及審計業(yè)務流程、程序 持有CPA、CCIA證書者優(yōu)先。