崗位職責:1.參與公司內(nèi)部審計項目,編寫審計方案,擬定審計程序;
2.負責收集審計證據(jù),根據(jù)分工,編寫審計工作底稿,與被審計單位進行初步溝通,提出改進意見及建議;
3.負責協(xié)助部門審計主管評估公司內(nèi)部控制制度,流程設計與執(zhí)行方面的合理性和有效性,促進內(nèi)控體系的建立與完善;
4.負責草擬審計報告初稿;
5.負責相關審計資料的收集、整理、建檔工作;
6.完成領導安排的其他工作。
任職要求:1.本科以上學歷2.5年以上內(nèi)部審計和會計師事務所經(jīng)驗3.可接受出差。