主要職責 :
獨立執(zhí)行供應(yīng)鏈審計項目(供應(yīng)商管理、采購、生產(chǎn)、運輸、履約、倉儲運營、財務(wù)結(jié)算等)實質(zhì)性及穿行測試,依據(jù)風(fēng)險清單設(shè)計測試方案,識別業(yè)務(wù)漏洞與舞弊信號
編制完整、邏輯清晰的內(nèi)部審計工作底稿(如RCM流程文檔、控制矩陣、測試樣本記錄),確保底稿可追溯至風(fēng)險評估結(jié)論,滿足內(nèi)部管理要求
運用數(shù)據(jù)分析工具(如SQL/Excel)驗證異常指標,以及定位業(yè)財不一致、管理斷點等問題
按期提交審計發(fā)現(xiàn)以及測試底稿,包含控制活動、測試結(jié)論、問題描述、風(fēng)險等級等
跨部門溝通和協(xié)作,理解業(yè)務(wù)需求,進行數(shù)據(jù)摸盤,保證數(shù)據(jù)質(zhì)量
崗位要求 :
財務(wù)、審計、供應(yīng)鏈相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷
CPA、CIA、CISA持證者優(yōu)先,四大背景候選人優(yōu)先
3年以上審計經(jīng)驗,獨立負責過≥2個完整審計項目,如為供應(yīng)鏈/物流領(lǐng)域優(yōu)先(采購至付款、庫存管理、供應(yīng)商準入等模塊)
可熟練使用SQL、Pyhton等數(shù)據(jù)分析工具
具有團隊合作精神,良好溝通能力和分析能力