1、根據(jù)年度審計計劃或管理層/審計委員會的特殊要求,執(zhí)行財務(wù)審計、運營審計、合規(guī)審計和專項審計;
2、檢查和評估關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程(如訂單到收款、采購到付款、生產(chǎn)制造、存貨管理、固定資產(chǎn)、總賬到報告等)內(nèi)部控制制度的設(shè)計是否合理、健全,能否有效預(yù)防和發(fā)現(xiàn)重大錯誤或舞弊。
3、在審計過程中,敏銳識別業(yè)務(wù)流程中的操作風險、財務(wù)風險、合規(guī)風險和戰(zhàn)略風險;
4、發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在的缺陷、漏洞或執(zhí)行偏差;
5、評估管理層整改措施的有效性和及時性,確保風險得到有效控制或消除;
6、在流程設(shè)計、系統(tǒng)實施或政策制定初期,提供內(nèi)控和風險管理方面的專業(yè)咨詢意見,幫助業(yè)務(wù)部門“第一次就把事情做對”,降低后期審計發(fā)現(xiàn)問題概率。
1、年齡不限,本科及以上學歷,會計、審計等相關(guān)專業(yè);
2、熟悉內(nèi)部審計流程與規(guī)范、企業(yè)運作流程、財稅法規(guī)、公司財務(wù)管理流程等;
3、3年以上審計相關(guān)工作經(jīng)驗,有上市企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗;
4、具備中級會計師及以上職稱,具備注冊會計師、審計師資格者優(yōu)先;
福利待遇:五險一金+帶薪休假+年假+司齡獎+免費工作餐+節(jié)假日福利+7.5小時/天
上班時間:上午09:00-12:10,下午13:10-17:30