崗位職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度,完善公司內(nèi)部審計的工作制度和實施辦法,擬訂年度內(nèi)部審計工作目標(biāo)、工作計劃,根據(jù)年度審計情況撰寫年度內(nèi)部審計工作總結(jié);
2. 參與公司內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)操作流程等建立和優(yōu)化,推動流程體系的持續(xù)完善和落地;
3. 根據(jù)審計計劃組織實施內(nèi)控合規(guī)審計,對公司各類業(yè)務(wù)進(jìn)行專項審計評價并撰寫專項審計報告;
4. 參與公司重要經(jīng)營活動,按審計作業(yè)程序開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能;
5. 針對審計發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)流程管控缺失或者不足,提出改進(jìn)建議,督促控制措施的落地;
6. 完成公司董事會審計委員會相關(guān)工作及上級交辦的其他工作。
任職要求:
1. 統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,會計、審計、管理等相關(guān)專業(yè);
2. 具備5年以上財務(wù)、審計相關(guān)工作經(jīng)驗,擁有四大會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3. 掌握企業(yè)內(nèi)部審計的一般方法和準(zhǔn)則,熟悉 COSO內(nèi)部控制框架并以此開展內(nèi)部審計工作;
4. 具有較強(qiáng)的邏輯思維能力、溝通能力、組織能力和快速學(xué)習(xí)能力;
5. 擁有出色的文字功底,能熟練撰寫內(nèi)部控制報告;
6. 具有CPA、CIA、會計師等資質(zhì)的優(yōu)先考慮。