崗位職責:
1、組織各業(yè)務域審計項目實施,提出合理建議,出具專業(yè)審計報告。
2、負責跟蹤和推動審計問題整改閉環(huán)。
3、識別公司內部控制的潛在問題和風險缺陷,推動內控體系建設。
4、協(xié)助分析和梳理流程,設置流程關鍵控制點。
5、開發(fā)業(yè)務風險管控相關的培訓課件,整理輸出審計案例及宣傳文案等,組織實施內審培訓、廉潔文化宣傳。
6、參與反舞弊調查相關工作具體實施。
7、領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、5年以上大型制造業(yè)企業(yè)審計、內控經驗,或采購、運營、銷售管理、流程架構業(yè)務經驗。
2、具備CPA、CIA、ACCA等證書者優(yōu)先。
3、具備良好專業(yè)素養(yǎng)、創(chuàng)新思維和學習能力,熟悉審計內控理念、制造業(yè)內部流程。
4、熟練使用財務軟件、辦公軟件等,具有較好的書面表達及報告輸出能力。
5、具備較強的溝通協(xié)調和抗壓能力,能適應出差。
6、特別優(yōu)秀者可適當放寬條件。