1. 獨立開展對業(yè)務核算、內(nèi)控合規(guī)、財務管理、企業(yè)經(jīng)濟責任等的審查工作,出具審查意見或?qū)徲媹蟾?,跟進落實后續(xù)獎懲或整改情況。
2. 推進集團的內(nèi)控規(guī)范建設,對各業(yè)務環(huán)節(jié)的內(nèi)控管理進行風險識別和評估,提出合理化建議。
3. 與監(jiān)察中心人員配合,完成集團內(nèi)部各類審計、監(jiān)察工作。
任職要求
1. 碩士及以上學歷,審計、 財務、 金融相關(guān)專業(yè)。
2. 6年以上財務、審計、內(nèi)控等相關(guān)工作經(jīng)驗;具備金融行業(yè)背景、持有CPA、CIA等資格證書優(yōu)先考慮。
3. 能夠獨立完成財務審計、內(nèi)部控制審計、經(jīng)濟責任審計、人員舞弊調(diào)查等各類專項工作,具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力。
4. 對企業(yè)高度忠誠,沉穩(wěn)細致,具備邏輯能力和審慎的態(tài)度。能夠承擔工作壓力,具備團隊合作精神,誠實守信、勤勉敬業(yè)。