崗位職責:
1. 開展內部審計工作,根據(jù)制定的審計計劃和審計范圍,選用適當?shù)姆椒ㄟM行審計,收集審計證據(jù)及分析,跟進整改、驗證;
2. 組織相關部門進行過程運行風險和機遇分析,
評價和策劃管控措施;
3. 評估公司存在或潛在的風險狀況,提出完善風險管理的建議和措施,提交內控及合規(guī)審計底稿;
4. 實施監(jiān)察計劃及方案等,整理并提交監(jiān)察底稿。
任職要求:
1. 統(tǒng)招本科及以上學歷,審計專業(yè)或財務、會計類專業(yè)相關專業(yè);
2. 1年以上審計經驗,3年左右財務相關工作經驗;
3. 初級會計職稱或初級審計職稱以上優(yōu)先;
4. 擁有較強的跨部門溝通能力。