崗位職責:
1.根據公司的經營活動進行分析風險,確定公司業(yè)務活動的風險性并制定內部審計年度計劃;
2.負責各內審項目的審前調查,編制具體的審計工作方案;
3.負責審計證據的收集、記錄、評價、得出結論,提出具體有建設性的審計建議,編制審計報告;
4.將審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題反饋給被審計部門,要求被審計部門給出原因分析、改善措施等,并跟蹤改進;
5.參與公司并購項目的盡職調查;
6.完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1.具有中級及以上會計師、審計師、CIA、注冊會計師優(yōu)先,2年以上內審、內控或事務所等相關工作經驗
2.熟練應用內部審計實務標準、程序和技術;熟悉內部審計工作方法、掌握一定的審計工作技能,能夠獨立完成審計項目;
3.理解管理原則,深入領會會計學、經濟學、商法、稅收、金融和量化方法等;
4.有關信息技術風險和控制的技術以及利用技術的審計方法;
5.擁有良好的人際交流技能,與被審計單位保持滿意的關系;
6.擁有出色的口頭和書面表達能力,以便清楚有效地表達審計目的、審計評價工作、審計結論和審計建議。