1、負責定期對公司制定體系文件的適宜性、充分性、有效性進行評價與審核;
2、監(jiān)控公司體系文件規(guī)定的執(zhí)行情況,當體系文件規(guī)定不適宜、不充分時及時協(xié)調,必要
時組織相關部門討論決定,并對體系文件規(guī)定進行相應的補充、修訂;對執(zhí)行有效性差的部門提出整改要求并監(jiān)督驗證;
3、負責對體系運行相關人員進行體系文件規(guī)定的培訓與評價;
4、負責公司內(nèi)部體系審核的策劃、組織實施、編制內(nèi)部審核報告,跟蹤整改措施并驗證;
5、負責顧客審核的陪審及整改驗證;
6、負責三方認證審核的計劃制定、審核監(jiān)控、整改驗證;
7、負責過程審核的策劃、組織實施、整改驗證;
8、負責月度各部門質量目標的收集、統(tǒng)計、分析與匯報;對質量數(shù)據(jù)未及時提交或質量目
標未達成部門提出整改要求并監(jiān)督驗證;
9、負責品保部一周質量目標的收集、統(tǒng)計、分析與匯報;對質量數(shù)據(jù)未及時提交或質量目
標未達成部門提出整改要求并監(jiān)督驗證;
10、協(xié)助公司整體持續(xù)改進的項目策劃、日常監(jiān)督及驗證;
11、協(xié)助各部門行動計劃的跟蹤驗證;
12、協(xié)助質量經(jīng)理臨時交辦的任務。
13、精通并能獨立運作IATF16949和VDA6.3過程審核體系。