崗位職責:
1、完善審計相關制度流程,確保審計工作標準、規(guī)范。
2、負責實施內部控制、風險管理審計,確保內控健全、有效,風險有效防控。
3、負責對公司資金、資產(chǎn)、成本、費用、應收款等實施審計,提出意見和建議,保障公司經(jīng)營活動合規(guī)、守法、安全與高效。
4、負責對銷售、合同、項目管理、研發(fā)、工藝、生產(chǎn)、倉儲、品質、售后等業(yè)務環(huán)節(jié)(事項)進行審計,提出意見和建議,發(fā)現(xiàn)解決問題,促進管理提升。
5、對采購、外協(xié)實施過程審計,降低成本,防范風險。
6、對公司本部、子公司的會計資料及其它有關經(jīng)濟資料,以及所反映的財務收支與有關的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性與完整性進行審計。
7、實施舞弊審計,確保公司健康發(fā)展。
8、實施人力資源管理、離任等審計,防控風險,提升管理。
9、實施制度流程審計,發(fā)現(xiàn)制度流程建設及執(zhí)行等問題,推動完善制度流程。
10、及時完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務、審計、機械、管理類相關專業(yè)。
2、5年以上制造型企業(yè)內部審計工作經(jīng)驗。熟悉企業(yè)管理、內部控制、風險管理相關知識。
3、熟練掌握辦公軟件,了解SAP等系統(tǒng)。
4、具有較強的組織、溝通協(xié)調能力,良好的團隊協(xié)作精神,有較強的文字功底。發(fā)現(xiàn)、解決問題能力強。
5、原則性、責任心、保密性強,思維縝密,抗壓能力強,具有奮斗精神。
6、有會計師、審計師等中級及以上職稱,有注冊會計師等資格證書優(yōu)先。
要求英語流利,能作為工作語言使用