1.參與制定、修訂和完善公司內(nèi)部控制管理制度、操作規(guī)程及工作流程,并監(jiān)督其執(zhí)行情況。
2.組織開展公司內(nèi)控評(píng)價(jià)工作,編制公司年度內(nèi)控評(píng)價(jià)工作報(bào)告,識(shí)別排查評(píng)估公司年度重大風(fēng)險(xiǎn),編制公司年度風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。
3.完善整改落實(shí)工作機(jī)制,推動(dòng)公司審計(jì)問題和內(nèi)控缺陷整改落實(shí),組織對(duì)審計(jì)整改的檢查驗(yàn)收。
4.落實(shí)院審計(jì)部門部署的年度審計(jì)任務(wù),及時(shí)報(bào)送上級(jí)要求的內(nèi)部審計(jì)報(bào)表。
要求審計(jì)、財(cái)務(wù)、管理類等相關(guān)專業(yè),中共黨員;具備一般工作經(jīng)驗(yàn)及工齡5年及以上,有央國企審計(jì)、財(cái)務(wù)類工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。