工作內(nèi)容:
1、聚焦關鍵任務,以風險為導向評估、評價各單位經(jīng)營過程;
2、擬定審計方案、搜集審計證據(jù)、編制審計底稿、起草審計報告、跟蹤整改情況等;
3、開展各類經(jīng)營審計,包含但不限于財務審計、經(jīng)濟效益審計、重大業(yè)務審計等;
4、就重大事項決策、重大項目安排、重大人事任免及大額資金使用事項向集團董事會出具審計建議;
5、結合區(qū)域特點,開展區(qū)域內(nèi)經(jīng)營風險分析,實施監(jiān)察審計項目,推動區(qū)域內(nèi)腐敗問題開展調(diào)查,配合違法犯罪行為查處等;
6、參與信息化審計平臺的搭建、推廣應用、運營維護,助推審計數(shù)字化轉(zhuǎn)型,輔助建立、完善風險預警模型指標管理體系。
崗位要求:
1、具備審計相關知識和技能、財務、審計專業(yè)優(yōu)先;
2、能夠獨立完成審計任務,具有良好的分析能力;
3、對公司的經(jīng)營活動有一定了解,能夠有效地進行審計工作。